全院各系部、各部门:
内部审计工作是党风廉政建设的一项重要任务,是加强财务监督,规范财务管理,实施政务公开,推进民主管理,建立健全干部权力运行制约机制的重要途径,院党委高度重视此项工作。根据黄河水院《内部审计工作规定》、《财务收支审计实施办法》精神,院纪委决定本月内将对自动化工程系、测绘系、水利系、机电系开展内部财务审计。审计主要涉及2008年、2009年和2010年示范性建设专项经费、精品课程专项资金及配套资金、各项专项奖励资金、课时酬金和年终奖金、部门年终调控经费及系部自收、自支、自控范围内资金的使用与管理情况。
12月13日纪检监察、审计人员将分别到上述4系召开内部审计工作会议。其它各系部的内部审计工作也将陆续进行。希望被审计单位要统一思想,正确认识,积极配合,把本次审计作为自身廉政建设的重要工作对待,安排专人负责,具体抓好落实。
黄河水院纪委
2010年12月9日